Dotazy

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet zodpovězené dotazy, ale nemohou sami dotazy posílat.
Pokud chcete posílat vlastní dotazy, musíte se registrovat, případně se přihlásit.

Rozbalit vše | Sbalit vše

25/2 2013 schválení účetní závěrky

Chtěla bych se zeptat jak by mělo znít usnesení zastupitelstva (nemáme radu) o schválení závěrky obce a jejích příspěvkových organizací. A do kdy je nutné toto schválit?

Návrh na znění usnesení: Zastupitelstvo schvaluje roční účetní závěrku obce..., PO té a té apod. Vhodné do 30.6.2013, termíny zatím nejsou určeny, nejpozději do konce roku 2013, termíny stanoví vyhláška, v návrhu je do 30.6., pro závěrku roku 2012 do 30.9.2013.

25/2 2013 majetek x služba

Dobrý den, pořizujeme vodovod a kanalizaci, kterou ve finále budeme pronajímat. Sjednali jsme si firmu na zajistění výběru nejvhodnějšího provozovatele vodovodu a kanalizace. Jedná se o navýšení majetku 042 - §6121 nebo službu 518 - § 5169??

Zde se jedná o výběr provozovatele, tj. zajištění provozování , činnosti. Výdaj se netýká pořizovaní dlohodobého majetku, není to výdaj související s pořízením, takže služba, 518 a pol. 5169.

24/2 2013 Převod kanalizace do podrozvahy

ČOV a kanalizaci vybudovanou v roce 2007 jsme téhož roku vložili do hospodaření svazu vod. a kanal. Od ledna 2013 musí tyto stavby odepisovat svaz a my je musíme převést do podrozvahy.Jak zaúčtovat? 021 pořizovací cena 94 590 043 Kč 403 dotace na pořízení ze SFŽP 76 371 000 oprávka k 31. 12. 2011 8 443 274 podíl dotace z oprávky 6 817 099 odpis k 31. 12. 2012 1 809 273 podíl dotace z odpisu 1 460 807 Účtovala bych na podrozvahu zůstatkovou cenu 903/999, vyřazení 401/021? A zbytek dotace do výnosů 403/672?

Jedná se o převod majetku mezi vybranými účetními jednotkami, tedy se k vyřazení majetku 403 nerozpouští. Převod bude zápisem 403 MD ve výši dosud nerozpuštěné částky ( tj. 76 371 tis. Kč minus 6 817... a minus 1 460...), dále 081 MD ve výši oprávek, zbytek 401 MD / 021 D. Do podrozvahy můžete dát v pořizovací ceně. Svazek převezme zápisem 021 MD / 403 D, 081 D a zbytek na 401 D. V této odpovědi předpokládám, že "Svaz vod a kanal." je dobrovolný svazek obcí.

24/2 2013 pronájem klubovny a DPH

Dobrý den, jak správně účtovat pronájem dlouhodobý klubovny v majetku obce,který je plátce DPH, nájemce je plátcem DPH, máme účtovat s DPH nebo můžeme bez?

Opravdu je zde možné dobrovolně DPH nájem zatížit a nebo ne. Zpravidla se možnosti pronájmu s DPH u plátců využívá tam, kde se plánuje oprava nebo TZ pronajímaného prostoru, protože se na vstupu náklady o DPH "zlevňují".

24/2 2013 Účtování dovozu obědů příspěvkové organizaci - MŠ

Dobrý den, dovoluji si zaslat tento dozat: obec je plátce DPH, nyní je v plánu zakoupit dodávkový automobil, který bude sloužit zejména pro potřeby údržby obce a údržby veřejné zeleně. Ale máme příspěvkové organizace MŠ a ZŠ, do kterých se dováží obědy ze sousední obce. Návrh je ten, aby obec zajistila dovoz obědů tímto autem. Bude nutné účtovat příspěvkovým organizacím dovoz obědů + DPH ? Musí obec vlastnit živnostenské oprávnění na zajištění této služby ? Není například možné, že by se jednolo o výkon st. správy - obědy pro žáky musí být zajištěny. Nikomu ostatnímu služby nebudeme poskytovat. Děkuji za odpověď.

Podle mne máte dvě varianty:

- služby pro dané PO budete zajišťovat zdarma - potom pokud jsem správně pochopil - předpokládáte, že nebudete na vstupu uplatňovat u souvisejících vstupů (nákup vozidla a dále PHM) odpočty..., tak bych se domníval, že v tomto případě by nevznikal problém ve vztahu k DPH (případné dodaňování v takových případech je vázáno na určité předchozí odpočty daně)

- službu budete dělat pro dané Po za úplatu - tady se ale domnívám, že to již nelze vyhodnotit jako výkon veřejné správy - je to v pozici, že byste poskytovali službu jako jedna právnická osoba druhému subjektu (který to má pro plnění osvobozené od daně podle §57) - já tady nějaký prostor pro nazvání takových aktivit jako výkon veřejné správy nevidím. Takže v této variantě se přikláním k tomu takový případ zdanit.

Pokud se týká živnostenského listu - u VAR A samozřejmě ne, u VAR B (tedy při zpoplatnění) byste dle mého názoru mohli vyargumentovat, že v případě, kdy by ta doprava byla poskytována prokazatelně na neziskové bázi, že se jedná o aktivity nevykazující známky podnikání a tudíž bez živnostenského listu.

24/2 2013 Rozpočtové opatření

V lednu jsem udělala chybu - doposud nemáme schválený rozpočet, nicméně jsem nechala schválit na 1 zasedání ZO rozpočtové opatření č. 1 ohledně příjmu dotace na konání voleb. Zřejmě tato dotace má být automaticky zahrnuta do rozpočtu , který budeme teprve schvalovat, ale jak napravit usnesení ohledně přijatého rozpočtového opatření.

Myslím si, že není potřeba toto nijak řešit. Před schválením rozpočtu se sice jeví nelogické dělat změny něčeho, co není schváleno, na druhou stranu jakoby schvalujete část rozpočtu, o které již něco víte. Nechala bych usnesení o rozpočtovém opatření a následně schválenou část dala do návrhu rozpočtu ke schválení. Jinak - samozřejmě lze při schvalování rozpočtu revokovat usnesení ke schválení opatření č. 1. , s tím, že se schválením rozpočtu stává součástí usnesení ke schválení "celého" rozpočtu.

22/2 2013 Určená částka provozovateli vozidla

V souvislosti se změnou zákona č.361/2000 Sb. zákonem č.297/2011 Sb., §125h bude vyzván provozovatel vozidla k uhrazení částky. Na jakou položku rozpočtové skladby zaúčtuje obec s rozšířenou působností uvedený příjem. Jedná se o určitou formu sankce ? Položka 2212 ?

Ano, mělo by být v režimu pokuty, jedná se jen o jakoby "náhradního" plátce, ale podstatou jde o vymáhání platby za správní delikt, tj. sankční platbu.

22/2 2013 Dotace - účet ČNB

Jak budeme účtovat o dotacích na nově založeném účtu u ČNB ? Jak budeme účtovat o průtokových dotacích ?

Na účtování nemají účty u ČNB žádný vliv. Zvolíte jen vlastní analytiku pro účet u ČNB k SU 231 a ostatní účtování bude stejné. Např. příjem  průtokové dotace bude zaúčtován: 231.AU = účet v ČNB a pol. 4xxx MD / 374 D.

8/2 2013 pokuta

Celní úřad nám zaslal na účet 50% z uložené pokuty z vod, která byla vyměřena právnické osobě v naší obci. Předčíslí účtu celního úřadu je 1601, KS je 4146. Prosím o radu, jak zaúčtovat.

231 odpa 2369 pol. 2212 MD / 642 D. Bez předpisu.

8/2 2013 Rozpočet

Dobrý den, potřebuji poradit ohledně sestavení rozpočtu: Příjmy : 10 500 000.-Kč Výdaje : 9 700 000,-Kč Úvěr na 8124 : - 800 000,-Kč Dále na 5901 : 3 600 000,-Kč na 8115 : 3 600 000,- Kč (to nám zbylo z min.let) Takže vychází příjmy : 10 500 000,-Kč Výdaje : 13 300 000,-Kč Financování 2 800 000,-Kč Rozpočet je schodkový. Děkuji za případnou opravu mých myšlenek.

Máte to přesně. Na 8115 je to + (MD)  - peníze na účtu ubudou, tak je 8115 s plusem (je to obráceně). Šikulka jste.

7/2 2013 dotace na volby,kategorizace majetku

1.V prosinci jsme dostali zálohu na dotaci na volby prezidenta 1.000,-Kč, kterou jsme už v prosinci nevyčerpali a museli jsme ji v lednu vrátit. Stačí v roce 2012 zaúčtování 231/0/4111 UZ 98008 MD 374 D a v roce 2013 v lednu vrácení 374 MD 231/6402/5364 D ? 2. Naše PO (MŠ) dosud neodpisovala majetek, protože v něm nemá 021 (vše v majetku obce). Potřebují zařadit v roce 2012 pro účely oprávek majetek z účtu 022. Jakou klasifikaci možno přiřadit - ústřední topení v budově MŠ, robot universální ve školní jídelně, elektrický sporák. Děkujeme...

1. Volby máte zaúčtované dobře. Teď si nejsem jistá, ale nedává se UZ i k vratce dotace?

2. Z hlediska majetku - ústřední topení je součást stavby, to nelze evidovat jako věc na 022.

Sporák by mohl být např. na 28.93.15 - cca 12-15 let, ÚOS IV , robot např. 28.93.17, cca tak 8-10 let - jen odhaduji.

7/2 2013 Odpisy 2013

Dobrý den, v minulém roce jsme účtovali účetní odpisy čtvrtletně, je pravda, že letos 2013 se musí již účtovat měsíčně ? Děkuji

Není, žádná změna v ČÚS 708 od 1.1.2013 ve vztahu k četnosti zúčtování odpisů  není, nadále je možné ročně, čtvrtletně, měsíčně...v předpisu je jen stanoveno, že se musejí zúčtovat nejpozději k rozvahovému dni.

7/2 2013 DP PO za obec VHČ na 231

Dobrý den. Nějak jsem se ztratila v účtování. SOS.... prosím pomozte. Daňový poradce mi zpracoval daňové přiznání daně z PO za obec. Daň za hl.čin. 710.971,- , daň za hosp.čin. 1.485.049,- (hosp.č. vedeme přes 8901). K 31.12.2012 zaúčtuji MD 591.100 1.485.049, MD 51.300 710.971,- x D 341 2.196.020,-, dále pak MD 341 2.196.020,- x D 384 2.196.020,-. K 1.1.2013 zaúčtuji MD 384 2.196.020,- x D 682.100 1.485.049,- a D 682.300 710.971,- , dále pak MD 231 -/1122 710.971,- x D 231 6399/5362 710.971,-. V dalších dotazech jsem se dočetla, že na 1122 má být celková daň a na 5362 jen hosp.čin. Nevím, jak mám dostat hosp.čin. na 1122. Můžete mi, prosím, poradit?

Pozor na 5362 jen za hlavní činnost, za hospodářskou se nedostane do rozpočtové skladby.

Za hospodářskou  činnost musíte zaúčtovat 231 8901 D (když ji vedete přes 231) a zároveň 231 1122 MD. Kdyby byl účet zvlášť, tak by došlo k převodu 262/241 (395) a 231 1122 MD / 262 D (395 D).  Proto musíme vykázat výdaj u VHČ na 231 8901 D.

7/2 2013 prodej automobilu

Jedná se o staré auto Multicar v účetní hodnotě 76.570,00 Kč, které se prodalo za 25.555,00 Kč. Účtovala jsem: - částku 51.015 na 407/022 - kupní cenu 25.555 na 311/646 a na 553/022. - dále částku 51.015 na účty: 564/407. a nakonec částku 45.952/dooprávkování z roku 2011 ve výši 30.628 +15.324 odpisy z roku 2012/ na účty: 082/022. A právě o tuhle částku 45.952,00 mně nesedí účet 022 v rozvaze se součtem majetku na účtu 022.

Hodnota netto vašeho auta byla 30 tis. Kč (022 minus 082), to přecenění na RH bylo zbytečné, rozdíl je naprosto nevýznamný mezi prodejní cenou a netto hodnotou.

Správně jste měla přecenit na RH zápisem: 082/407 ve výši oprávek k autu, 407/022 máte dobře, kupní cenu máte také dobře, ale zůstatek 407 by vám vyšel jinak, vyšel by vám  5 063 na str. MD  pro zápis 564/407. Podívejte se do materiálu ke stažení 2013 CUS 710 DM - jsou tam podrobné příklady.

Kontrola - součet 553 a 564 = zůstatková cena nepřeceněného majetku.

7/2 2013 Smlouva o poskytnutí dotace - podrozvahová evidence

Máme v roce 2012 podepsanou smlouvu s ROP o poskytnutí dotace ve výši 80% z celkových způsobilých výdajů = finanční prostředky z Evropského fondu regionálního rozvoje (29 mil.Kč). První žádost o platbu bude až v průběhu roku 2013, investiční výdaje r.2012 související s projektem ve výši 255 tis. jsem proúčtovala 388/403. Do podrozvahové evidence mám zaúčtovat celou částku dotace podle smlouvy, tj. 29 mil.Kč na účet 941 nebo 943 ? Děkuji za odpověď.

Do podrozvahy celou částku dle dotace na účet spíše 943, záleží na době předpokládaného vypořádání, do 12 měsíců na 942, nad 12 měsíců na 943 MD. Na dohadu 388/403 měly jít uznatelné výdaje x 0,8.